招商引资推介词 崇阳县招商和投资促进中心2024年预算公开-分局
崇阳县招商和投资促进中心分局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)人员情况
(四)年度主要工作任务及目标
(五)部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2024年部门预算绩效情况说明
(八)政府债务情况说明
名词解释
2024年部门预算公开表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)项目支出表
2024年部门整体绩效目标申报表
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(1)贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、招商引资方针政策,编制全县招商引资的中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施;拟订全县招商引资政策和措施,协调做好政策兑现工作。
(2)负责全县招商引资年度目标任务的分解、督办、考核,提出表彰建议;负责全县招商引资情况的统计和上报,提出可行性意见及建议。
(3)负责组织协调全县性经贸招商推介活动;负责向外来投资者提供环境考察、政策咨询等相关服务工作。
(4)负责境内外招商引资项目信息的收集、跟踪考察、洽谈签约,建设招商引资项目库、跟踪洽谈项目库、重要客商信息库、项目合同备案库;负责招商引资宣传工作,定期通报招商引资情况,汇总发布招商策划项目信息;负责与国内外各类招商中介机构或商协会的联系,开展招商引资战略合作。
(5)会同有关部门受理、督办和协调投资客商的投诉事宜。
(6)负责全县领导干部招商引资业务培训,做好全县专业招商队伍的发展、培训和管理。
(二)机构设置
崇阳县招商和投资促进中心分局是财政全额拨款单位,内设4个部:行政部、项目部、信息部、协调部。
人员情况
核定行政编制 0 人,工勤编制 0 人,事业编制 10人。其中现有在职人员10 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。
年度主要工作任务及目标
2023年,我中心主要工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、省第十二次党代会等重要指示批示精神,按照县委、县政府总体工作部署,融入发展布局,在对接“三大战略”上合力攻坚。深度融入武汉都市圈,结合“武咸同城”的区域发展布局,进一步理清思路,突出工作重点,落实责任措施,推进招商工作专业化、市场化、精细化,在重点片区、重点产业、重点项目招商方面扩大招商成果,扎扎实实再引进一批支撑带动作用强、示范引领优势明显的大企业和大项目,推动形成具有完整产业链的产业集群,奋力推进崇阳县招商引资高质量发展。
部门预算单位构成
本部门预算为单位预算,纳入编制范围的预算单位为:崇阳县招商和投资促进中心分局。
第二部分 2024年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2024年崇阳县招商和投资促进中心分局部门收入预算总额为109.32万元,比上年减少19.64万元,下降15.23%,其中:一般公共预算财政拨款收入109.32万元;其他收入0万元;政府性基金预算收入0万元下隆主要原因:厉行节约,减少开支。
2024年崇阳县招商和投资促进中心分局部门支出预算总额为109.32万元,比上年减少109.32万元,下降15.23%,其中:基本支出XX万元,占总支出XX%,特定项目支出XX万元,占总支出的XX万元。本年支出构成为(按支出功能分类划分):社会保障和就业支出14.73万元,卫生健康支出3.61万元,住房保障支出9.61万元,资源勘探工业信息等支出81.37万元。下降主要原因:厉行节约,减少开支。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额6.7万元,占预算总额的6.12%,比上年减少5.94万元,下降46.99%。其中:办公费2万元、水电费1.16万元、工会会费2.88万元、其他交通费用0.66万元、下降主要原因:厉行节约,减少开支。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,占预算总额的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。明细如下:
因公出国(境)费用0万元,与上年持平。主要原因:本单位无此支支出
公务用车运行维护费0万元,与上年持平。
公务用车购置费0万元,与上年持平。
公务接待费0万元,与上年持平。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:本单位无此项支出。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2023年12月31日,本部门占有房屋面积40.23平方米,保障工作车辆共有0辆0,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。
(六)政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无此项支出。
(七)2024年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2024年崇阳县招商和投资促进中心分局部门项目0个,总计支出0万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
(八)政府债务情况说明
2024年政府债务支出 0万元。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本单位无此项支出。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指崇阳县招商和投资促进中心分局部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指崇阳县招商和投资促进中心分局部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2024年部门预算公开表(请见附表)
(一)部门收支总表。
部门收入总表。
部门支出总表。
财财政拨款收支总表。
一般公共预算支出表。
一般公共预算基本支出表。
一般公共预算“三公”经费支出表。
政府性基金预算支出情况说明。
项目支出表。